云缨拿枪奖励自己核心14年IPO未果,汉口银行云缨拿枪奖励自己核心表外“隐疾”大爆发_ZAKER新闻
14年IPO未果,汉口银行云缨拿枪奖励自己核心表外“隐疾”大爆发_ZAKER新闻
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7 月 26 日,国家金融监管总局湖北监管局披露一张与汉口银行有关的罚单。罚单显示,汉口银行硚口支行被罚款 140 万元,罚款事由是 " 违规办理银行承兑汇票业务 "。此外,该支行还有一名时任客户经理也因此被连带罚款 5 万元并警告。银行的承兑汇票是一种由银行出具的,并承诺在票据到期日支付一定金额给持票人的票据类型。银行是票据的承兑人,需要承担承兑付款义务,同时也要严格审查申请人的信息。如果银行在签发承兑汇票环节,对申请人的资格审查多有放松,签发、承兑无法确认贸易背景或者无真实贸易背景的承兑汇票,就属于违规办理承兑汇票业务。近一年里,汉口银行及其分支机构一共就收到了五张罚单,每张罚单的罚款金额却都高达百万。接踵而至的大额罚单,昭示着汉口银行近两年问题频出的内控合规,而究其原因,内控管理上的不足与该行近两年的管理层变动、股权管理等的变化,都存在一定关系。缩减表外资产,资本充足水平影响上市进程纵览近一年的百万罚单,可以发现,这已经不是汉口银行第一次因为表外业务被罚了。今年 4 月汉口银行收到的 485 万元罚单里,有一条 " 贸易背景审核不严,信用证议付款转存银行承兑汇票保证金 " 的违规事实。去年 12 月披露的一张对汉口银行重庆分行的 190 万元罚单中," 国内信用证业务贸易背景不真实 " 的违规行为也被提及。表外业务几次三番成为汉口银行收百万罚单理由之一的同时,不可忽视的是,一直以来汉口银行的表外业务规模都比较大。2022 年内,汉口银行的主要表外项目余额增速高达 50.76%,2023 年虽然压降了承兑汇票、非融资性保函等表外业务的规模,但截至年末,该行的主要表外项目规模依然有 597.06 亿元,相比年初只减少了 11.8%。汉口银行年报中披露的主要表外项目,包括银行承兑汇票、保函、信用证、贷款承诺等,属于商业银行的狭义表外业务。这类表外业务,具有信用风险、流动性风险相对较高的特点,汉口银行较大的表外业务规模,令该行本就存在一定的表外信用风险敞口,而表外业务办理过程中的违规行为,更是增添其信用风险。截至 2023 年末,该行的表外业务预期信用损失为 1.7 亿元,较 2022 年末增加了 3.91%,在规模缩减的情况下,预期信用损失反而上升。承兑汇票和非融资性保函等表外业务规模的压降,也让汉口银行的表外风险加权资产大幅收缩,2023 年,该行的表外风险加权资产从年初的 232.72 亿元减少到 146.29 亿元,降幅达 37.14%。这进一步导致汉口银行的整体信用风险加权资产都出现显著放缓,截至年末该行的信用风险加权资产余额为 3282.44 亿元,较年初只增加了 2.12%。尽管风险加权资产增幅放缓,但 2023 年该行的净利润下降了 27.72%,只实现了 14.13 亿元,总资产的扩张并未带来利润增长,故而该行的核充率反而下滑,从上年末的 8.08% 下降到 7.61%,一级资本充足率也有所下降。今年一季度虽然三个资本充足指标都有上升,但核充率依然不足 8%,只有 7.99%。值得一提的是,资本充足水平的不足,还影响了汉口银行的上市进程。汉口银行备战上市 14 年,目前辅导工作都已经安排到了第 58 期,却仍在 IPO 辅导期徘徊。在第 2022 年的第 49 期辅导报告中,辅导机构海通证券对该行的主要问题描述还是 " 无 ",而最新一期的辅导报告里,主要问题就多了一个 "2023 年以来资本持续消耗导致的资本充足指标压力 ",资本充足水平的不足,俨然已经成为该行的众多上市 " 拦路石 " 之一。去年高层变动频繁,股东关联交易较多回到内控上来,汉口银行近一年频繁收到的罚单,或与该行频繁发生的高层人事变动有关。2023 年报显示,该行 2023 年 3 月 -2024 年 2 月期间,一共发生了 10 起高层变动,其中有 6 起都是董监高的离职,光离任的副行长就有 3 名。频繁的高管变动,可能造成内控管理上的疏漏。短时间内较为集中的高层变动,与该行此前多名高管都超期服役有关。据有关统计,去年 5 月离任的董事长陈新民,2009 年开始掌舵汉口银行,掌舵时长高达 14 年,去年 12 月 29 日陈新民被 " 双开 ",其在职期间违规放贷、挪用公款、利用职务之便为他人牟利,靠金融吃金融,违法的事情干了 " 一箩筐 ",影响恶劣。去年 3 月离职的执行董事、副行长阮绪洲,2008 年起就担任汉口银行副行长,任职时间超 14 年。去年 9 月离任的副行长孙正柏,2011 年开始履职,任职时长约 12 年。尽管 " 大换血 " 了一批董监高,但目前汉口银行高层超期服役的现象仍未根除。2023 年报显示,该行 2008 年开始任职的董事会秘书丁锐,截至年报发行时仍然是该行的董秘,并且兼任财务负责人。同样的,2008 年上任的副行长雷丰新,目前也仍然担任着董事长,本月还以该身份出席了第十三届中国新兴金融机构合作交流年会。这些高层领导曾与陈新民共事多年,如今依然在汉口银行身居要职。除了高管层变动频繁,汉口银行的股权也存在缺陷。截至 2023 年末,该行前十大股东中,仍然存在股权质押、冻结情况——持股比例 4.14% 的第六大股东福信集团,一共持有 2 亿股汉口银行股权,其中被质押的就有约 1.5 亿股,被冻结的也有 4621 万股。除了大股东,该行的小股东中,也有武汉有色金属投资、武汉景之鸿商贸、武汉康顺集团三家股东存在股权质押并冻结的情况。当然,非控股股东的股权被质押或者冻结,对银行本身的经营影响十分有限。整体来看,汉口银行无控股股东及实控人,股权结构比较分散,在日常经营内控环节缺乏大股东对管理层的监督,难以形成治理方面的正向推力。不过,在关联交易方面,该行的各大主要股东却与汉口银行交往颇深。截至 2023 年末,汉口银行与 5 家主要股东及其关联方都有授信类关联交易,最多的是武汉金控集团及其关联方,授信净额高达 51.19 亿元,此外,该行对第一大股东联想控股及关联方有 22.63 亿元的授信净额,对武汉商贸及关联方有 32.28 亿元的授信净额,对武汉高科农业及关联方有 31.55 亿元的授信净额,对武钢集团及关联方有 6.42 亿元的授信净额。包含以上 5 家主要股东在内,截至 2023 年末,汉口银行母公司口径的法人关联方关联交易授信净额为 162.85 亿元,占资本净额的 39.87%。同一时期,汉口银行的不良贷款率压降到 2.61%,但关注类贷款占比却从年初的 1.9% 大增到 2.89%。在此情形下,内控合规的不善以及前任掌舵人留下的宿弊,会给汉口银行的资产质量带来更差的变化吗 ?来源:有驾网koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:李际泰
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第四方面:外部资源拓展。
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我们认为:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足本行2023年度外部审计和内控审计工作要求,能够独立对本行财务状况进行审计。同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2023年度外部审计机构和内部控制审计事务所,并提交股东大会审议。
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注:出售商品/提供劳务主要是北京新易向关联方收取的平台服务费和管理费。采购商品/接受劳务主要是北京新易支付的餐厅托管费和团建费用。关联担保是城发投资对标的公司及其子公司的借款进行担保。应收关联方款项将在标的公司工商变更完成前偿还完毕。应付关联方款项主要是应付城发投资和与中富数字科技有限公司的往来借款,应付中富数字科技有限公司的往来借款已经偿还完毕,应付城发投资的往来借款将按照股权交易合同约定偿还。
五、包括江苏银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在江苏银行股份有限公司连续任职未超过六年。
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3.经本所律师核查:读者传媒少量发行业务和新华书店主营的图书发行业务存在非重大不利影响的同业竞争。首先,上市公司甘肃省外图书销售业务与新华书店服务甘肃定位不同,销售区域互不重叠,客户类型和主要客户均不相同,不存在实质竞争关系;甘肃省内销售业务和线上零售与新华书店存在一定同业竞争,但对上市公司不会产生重大不利影响,且上述业务均是围绕出版业务开展,具有合理性及必要性。
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2、前五大客户的财务状况、履约能力、购买商铺或相关房产的用途等以及与本次销售的房产业态、销售金额等是否匹配